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  • 安徽自考网> 试题题库列表页> 会计凭证内部控制的要点有()

    会计制度设计模拟试卷一

    卷面总分:100分     试卷年份:2020    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

    答题卡
    收起答题卡 ^

    会计凭证内部控制的要点有()

    • A、会计凭证应有经办人签名
    • B、会计凭证应该统一编号
    • C、会计凭证应建立存档制度
    • D、会计凭证应一式几联,以便套写
    • E、会计凭证应进行复核和核对
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    审计人员在对A公司进行审计时,发现存在以下情况:

    (1)出纳李某负责A公司的货币资金收付业务,收、付款原始凭证的复核和收、付款原始凭

    证的编制。

    (2)A公司的支票及用于签发支票的相关印鉴都由出纳李某人保管。

    (3)某日,公司销售主管需现金3000元应急,向出纳李某借款,李某让其写了张欠条,

    作现金放入公司保险箱中。

    (4)出纳李某逐日登记库存现金日记账,同时登记库存现金明细账。

    要求:根据上述情况,请问A公司在货币资金内部控制制度方面存在哪些问题?针对存在

    的问题,请指出相应的E确做法。



    根据《会计基础工作规范》的规定,会计工作包括()岗位

    • A、14个
    • B、15个
    • C、16个
    • D、13个

    某工业公司由于生产原因,需要临时购进一批材料,因此与供应商联系并完成购销事宜,

    要求:

    (1)简述采购与付款业务的职责分工设计。

    (2)设计张请购单(画图或用文字说明)

    (3)设计临时采购申请业务的处理程序(画图或用文字说明)


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